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Gruppo TOD’S: risultati ottimi anche in un contesto difficile

Di pbadm
28 Mar 2003

Gruppo TOD’S: risultati ottimi anche in un contesto difficile
(Fatturato: +12,5%, EBITDA: +13,9%, Risultato Operativo: +12,7%).

TOD’S – Il Consiglio di Amministrazione di Tod’s S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano ed a capo dell’omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e
distribuzione di calzature, pelletteria e abbigliamento di lusso con i marchi Tod’s, Hogan e
Fay, ha approvato oggi il progetto di Bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002.
A fronte di un incremento dei ricavi netti consolidati del 12.5%, rispetto all’anno precedente,
ricavi che ammontano a 358,2 milioni di Euro, il margine operativo lordo consolidato (EBITDA)
ha raggiunto i 91,8 milioni di Euro, pari al 25,6% dei ricavi, ed il margine operativo (EBIT) si è
attestato a 63,3 milioni di Euro, pari al 17,7% dei ricavi. L’utile netto, infine, è stato pari a
35,9 milioni di Euro, pari al 10% delle vendite, che corrisponde ad un utile per azione (EPS) di
1,19 Euro .

Il Consiglio ha anche approvato la proposta di distribuire un dividendo pari a Euro 0,35 per
azione, identico a quello dello scorso esercizio, con stacco cedole il 19 maggio 2003 e
pagamento il 22 maggio 2003. Tale proposta sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea
Ordinaria dei Soci, convocata per il prossimo 28 aprile alle ore 9.00 presso la sede sociale (ed
in seconda convocazione per il 5 maggio 2003 stessi luogo ed ora).

Diego Della Valle, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, ha espresso
soddisfazione per i risultati ottenuti, che confermano pienamente la capacità del gruppo di
conseguire risultati allineati alle aspettative: “I risultati del 2002 sono certamente positivi
per il Gruppo, tra i migliori, in termini relativi, nell’ambito del settore dei beni di lusso. Tale
performance conferma il buono stato di salute del Gruppo, anche all’interno di un contesto
generale – e di settore – difficile. Sono pertanto soddisfatto e fiducioso nel ritenere che il
Gruppo abbia tutti i presupposti per continuare nel processo di ulteriore sviluppo dei marchi,
che sono forti e con ampie potenzialità di crescita. La stagione in corso si presenta
condizionata da uno scenario di incertezza, aggravato dallo scoppio della guerra, che ci induce
ad un atteggiamento di prudenza; ciò nonostante, ritengo importante confermare la strategia
di sviluppo finora perseguita, nella logica di valorizzazione del Gruppo.'

Gruppo Tod’s
A fronte di un incremento dei ricavi netti consolidati del 12,5%, rispetto all’anno precedente,
incremento a cui hanno contribuito tutti i marchi del Gruppo, tutte le categorie merceologiche
e tutte le aree geografiche, l’EBITDA è aumentato del 13,9%, attestandosi a 91,8 milioni di
Euro e con un margine del 25,6% sulle vendite. La crescita dell’EBITDA ha beneficiato del
recupero di redditività nella struttura dei costi operativi. Il costo del lavoro è cresciuto del
14,2% rispetto al 2001, anche in conseguenza dell’assunzione di circa 200 nuovi dipendenti; al
31 dicembre 2002 la forza lavoro del Gruppo contava 1.715 persone (1.518 a fine 2001).

Il risultato operativo è stato pari a 63,3 milioni di Euro, con un incremento del 12,7% rispetto
ai 56,1 milioni di Euro del 2001; il margine sulle vendite si è attestato al 17,7%, in lieve
miglioramento rispetto al dato 2001, nonostante la crescita degli ammortamenti determinata
dallo sviluppo della rete distributiva diretta.

Il risultato ante imposte è stato pari a 63,2 milioni di Euro, in crescita del 6,2% rispetto al
dato 2001. Tale crescita è significativa soprattutto in considerazione del venir meno dei
proventi finanziari di cui ha beneficiato il Gruppo nel 2001, generati dall’impiego temporaneo
della liquidità riveniente dall’IPO (il saldo netto positivo della gestione finanziaria nel 2002 è
stato di 0,7 milioni di Euro rispetto ai 4,1 milioni di Euro del 2001).

L’utile netto del Gruppo, infine, è stato pari al 35,9 milioni di Euro, in calo del 2,5% rispetto
all’esercizio precedente, a causa, oltre che della già segnalata minor contribuzione dei
proventi finanziari, dell’aumento della pressione fiscale (sia a causa dei minori benefici della
DIT, sia per l’incremento dell’aliquota IRAP); il tax rate è stato pari a 42,6% rispetto al
37,3% dell’esercizio 2001.

Nel corso del 2002, gli investimenti in immobilizzazioni immateriali sono stati pari a 28,6
milioni di Euro, riconducibili in misura prevalente all’espansione della rete distributiva diretta:
nel 2002 la rete dei DOS è cresciuta di 21 nuovi negozi.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali sono stati pari a 15,8 milioni di Euro, di cui circa
6 milioni di Euro sostenuti per la costruzione del nuovo impianto produttivo adiacente alla
sede del Gruppo di Sant’Elpidio a Mare, ed i restanti impiegati nell’apertura o la
ristrutturazione di negozi ed uffici, oltre che ad acquisti di impianti, macchinari ed
attrezzature industriali.
Tutti gli investimenti sono stati finanziati tramite le risorse finanziarie generate dal Gruppo.

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2002 resta positiva ed è pari a 46,7
milioni di Euro.

Tod’s SpA
Il Consiglio di Amministrazione ha anche approvato il progetto di bilancio della capogruppo
Tod’s SpA, che ha realizzato ricavi di vendita pari a 317,5 milioni di Euro, in crescita dell’8,4%
rispetto all’anno precedente ed un utile netto di 34,1 milioni di Euro (pari al 10,7% delle
vendite).

Il margine operativo lordo (EBITDA) è stato pari a 81,3 milioni di Euro, che corrisponde ad
una incidenza sui ricavi del 25,6%, in linea con l’esercizio precedente.

Il risultato operativo (EBIT) si è attestato a 61,0 milioni di Euro, riportando una crescita
dell’8,8% rispetto al 2001; l’incidenza sulle vendite è pari al 19,2%, in lieve miglioramento
rispetto a quella dell’esercizio precedente.

Il risultato ante imposte è stato pari a 59,5 milioni di Euro, in lieve crescita rispetto al dato
2001, nonostante il venir meno dei proventi finanziari netti generati dall’impiego temporaneo
della liquidità riveniente dall’IPO (il saldo netto positivo della gestione finanziaria nel 2002 è
stato di 0,8 milioni di Euro rispetto ai 4,3 milioni di Euro del 2001).

L’utile netto, infine, si è attestato a 34,1 milioni di Euro, in calo del 7,8% rispetto all’esercizio
precedente, a causa, oltre che della già segnalata minor contribuzione dei proventi finanziari,
dell’aumento della pressione fiscale (sia a causa dei minori benefici della DIT, sia per
l’incremento dell’aliquota IRAP); il tax rate è stato pari a 42,6% rispetto al 37,4%
dell’esercizio 2001.

Nel corso dell’anno, la capogruppo ha realizzato investimenti in capitale fisso (immobilizzazioni
immateriali, materiali e partecipazioni) per complessivi 45,6 milioni di Euro, di cui 31,4 milioni
di Euro riconducibili al finanziamento del processo di espansione della rete distributiva a
gestione diretta.
La posizione finanziaria netta della capogruppo al 31 dicembre 2002 è positiva per 33,7 milioni
di Euro.

Si sottolinea che i dati esposti nel presente comunicato sono stati approvati dal Consiglio
di Amministrazione e sono subordinati all’approvazione della prossima Assemblea
Ordinaria dei Soci, convocata come sopra specificato.

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